赤水市复兴镇人民政府本级2024年度 部门决算公开报告

发布时间: 2025-08-22 15:25 字体:[]

目录


第一部分:部门(单位)概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分:2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、非财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分:2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分:名词解释

第五部分:附件


第一部分 赤水市复兴镇人民政府本级概述


一、部门职责

赤水市复兴镇人民政府本级的主要职责是: 1、贯彻执行党和国家的各项方针政策和法律法规,以及上级党委、政府和镇党委的决定、决议。2、制定辖区经济和社会发展规划并组织实施,开展营商环境建设工作。3、领导和管理经济、文化旅游、教育、科技、卫生健康和市场监管等行政事务工作,负责本级财政,协调税收征收和管理工作。4、制定并组织实施村镇建设规划和公共服务设施规划,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护工作。5、负责农业农村、林业、水务等工作,负责易地扶贫搬迁后续扶持发展,实施乡村振兴战略实施。6、负责辖区社会治安综合治理和安全生产工作,做好法治政府建设、法治宣传、人民调解,接待人民群众来信来访,做好综合行政执法,防汛抗旱、防灾减灾、抢险救援等工作。7、负责辖区民政、民族宗教、残联、劳动就业、社会保障、退役军人事务等工作。

二、机构设置

赤水市复兴镇人民政府本级2024年度部门决算编制范围的单位包括:内设机构5个,具体是:党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、平安法治办公室、公共事务管理办公室。

下属事业单位4个,具体是:赤水市复兴镇党务政务服务中心、赤水市复兴镇农业农村综合服务中心、赤水市复兴镇综合治理服务中心、赤水市复兴镇综合执法队。


第二部分 2024年度部门决算表



收入支出决算总表

公开01表

单位:赤水市复兴镇人民政府本级

2024年度

单位:万元


收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1,980.92

一、一般公共服务支出

32

1,068.63

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

4,881.32

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

2.02

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

17.03

八、其他收入

8

6.17

八、社会保障和就业支出

39

295.53


9


九、卫生健康支出

40

46.56


10


十、节能环保支出

41

12.40


11


十一、城乡社区支出

42

4,872.63


12


十二、农林水支出

43

283.32


13


十三、交通运输支出

44

10.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00


15


十五、商业服务业等支出

46

0.00


16


十六、金融支出

47

0.00


17


十七、援助其他地区支出

48

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

49

1.68


19


十九、住房保障支出

50

92.30


20


二十、粮油物资储备支出

51

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53

120.83


23


二十三、其他支出

54

45.50


24


二十四、债务还本支出

55

0.00


25


二十五、债务付息支出

56

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

6,868.41

本年支出合计

58

6,868.41

使用非财政拨款结余(含专用结余)

28

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

29

0.00

年末结转和结余

60

0.00


30



61


总计

31

6,868.41

总计

62

6,868.41

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


收入决算表

公开02表

单位:赤水市复兴镇人民政府本级

2024年度

单位:万元


项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

6,868.41

6,862.24

0.00

0.00

0.00

0.00

6.17

201

一般公共服务支出

1,068.63

1,062.46

0.00

0.00

0.00

0.00

6.17

20101

人大事务

0.28

0.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010108

代表工作

0.28

0.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,057.33

1,051.16

0.00

0.00

0.00

0.00

6.17

2010301

行政运行

1,051.16

1,051.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

6.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6.17

20105

统计信息事务

3.07

3.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010507

专项普查活动

3.07

3.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

3.87

3.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010699

其他财政事务支出

3.87

3.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

0.08

0.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012902

一般行政管理事务

0.08

0.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20140

信访事务

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2014004

信访业务

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

2.02

2.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20604

技术研究与开发

2.02

2.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060499

其他技术研究与开发支出

2.02

2.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

17.04

17.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

11.74

11.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070109

群众文化

0.40

0.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

11.34

11.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

5.30

5.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

5.30

5.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

295.52

295.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

0.70

0.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080201

行政运行

0.70

0.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

140.71

140.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

98.21

98.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

42.50

42.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20807

就业补助

19.69

19.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080705

公益性岗位补贴

19.69

19.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

0.06

0.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081001

儿童福利

0.06

0.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

3.81

3.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081199

其他残疾人事业支出

3.81

3.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20821

特困人员救助供养

130.55

130.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082101

城市特困人员救助供养支出

109.79

109.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082102

农村特困人员救助供养支出

20.76

20.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

46.56

46.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

0.79

0.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

其他计划生育事务支出

0.79

0.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

45.77

45.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

21.87

21.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

23.90

23.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

12.40

12.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21104

自然生态保护

12.30

12.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110401

生态保护

12.30

12.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21105

森林保护修复

0.10

0.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110501

森林管护

0.10

0.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

4,872.63

4,872.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

7.39

7.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

7.39

7.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

29.42

29.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120501

城乡社区环境卫生

29.42

29.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

4,835.82

4,835.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120801

征地和拆迁补偿支出

4,818.25

4,818.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120814

农业生产发展支出

17.57

17.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

283.33

283.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

17.52

17.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130122

农业生产发展

0.30

0.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

其他农业农村支出

17.22

17.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

46.48

46.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130306

水利工程运行与维护

37.31

37.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130314

防汛

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130315

抗旱

3.17

3.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

149.00

149.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130504

农村基础设施建设

39.00

39.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

110.00

110.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

70.33

70.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130701

对村级公益事业建设的补助

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

60.33

60.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140104

公路建设

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

220

自然资源海洋气象等支出

1.68

1.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22001

自然资源事务

1.68

1.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200106

自然资源利用与保护

1.68

1.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

92.30

92.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

92.30

92.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

92.30

92.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

120.83

120.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22401

应急管理事务

23.23

23.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240106

安全监管

23.23

23.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22406

自然灾害防治

97.60

97.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240601

地质灾害防治

97.60

97.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

45.49

45.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

36.17

36.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2290401

其他政府性基金安排的支出

36.17

36.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

9.32

9.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

9.32

9.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表

公开03表

单位:赤水市复兴镇人民政府本级

2024年度

单位:万元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

6,868.41

1,523.24

5,345.17

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1,068.63

1,062.38

6.25

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

0.28

0.28

0.00

0.00

0.00

0.00

2010108

代表工作

0.28

0.28

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,057.33

1,051.16

6.17

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

1,051.16

1,051.16

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

6.17

0.00

6.17

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

3.07

3.07

0.00

0.00

0.00

0.00

2010507

专项普查活动

3.07

3.07

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

3.87

3.87

0.00

0.00

0.00

0.00

2010699

其他财政事务支出

3.87

3.87

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

0.08

0.00

0.08

0.00

0.00

0.00

2012902

一般行政管理事务

0.08

0.00

0.08

0.00

0.00

0.00

20140

信访事务

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2014004

信访业务

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

2.02

2.02

0.00

0.00

0.00

0.00

20604

技术研究与开发

2.02

2.02

0.00

0.00

0.00

0.00

2060499

其他技术研究与开发支出

2.02

2.02

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

17.04

17.04

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

11.74

11.74

0.00

0.00

0.00

0.00

2070109

群众文化

0.40

0.40

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

11.34

11.34

0.00

0.00

0.00

0.00

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

5.30

5.30

0.00

0.00

0.00

0.00

2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

5.30

5.30

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

295.52

164.97

130.55

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

0.70

0.70

0.00

0.00

0.00

0.00

2080201

行政运行

0.70

0.70

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

140.71

140.71

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

98.21

98.21

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

42.50

42.50

0.00

0.00

0.00

0.00

20807

就业补助

19.69

19.69

0.00

0.00

0.00

0.00

2080705

公益性岗位补贴

19.69

19.69

0.00

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

0.06

0.06

0.00

0.00

0.00

0.00

2081001

儿童福利

0.06

0.06

0.00

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

3.81

3.81

0.00

0.00

0.00

0.00

2081199

其他残疾人事业支出

3.81

3.81

0.00

0.00

0.00

0.00

20821

特困人员救助供养

130.55

0.00

130.55

0.00

0.00

0.00

2082101

城市特困人员救助供养支出

109.79

0.00

109.79

0.00

0.00

0.00

2082102

农村特困人员救助供养支出

20.76

0.00

20.76

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

46.56

46.56

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

0.79

0.79

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

其他计划生育事务支出

0.79

0.79

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

45.77

45.77

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

21.87

21.87

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

23.90

23.90

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

12.40

0.10

12.30

0.00

0.00

0.00

21104

自然生态保护

12.30

0.00

12.30

0.00

0.00

0.00

2110401

生态保护

12.30

0.00

12.30

0.00

0.00

0.00

21105

森林保护修复

0.10

0.10

0.00

0.00

0.00

0.00

2110501

森林管护

0.10

0.10

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

4,872.63

36.81

4,835.82

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

7.39

7.39

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

7.39

7.39

0.00

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

29.42

29.42

0.00

0.00

0.00

0.00

2120501

城乡社区环境卫生

29.42

29.42

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

4,835.82

0.00

4,835.82

0.00

0.00

0.00

2120801

征地和拆迁补偿支出

4,818.25

0.00

4,818.25

0.00

0.00

0.00

2120814

农业生产发展支出

17.57

0.00

17.57

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

283.33

77.85

205.48

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

17.52

17.52

0.00

0.00

0.00

0.00

2130122

农业生产发展

0.30

0.30

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

其他农业农村支出

17.22

17.22

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

46.48

0.00

46.48

0.00

0.00

0.00

2130306

水利工程运行与维护

37.31

0.00

37.31

0.00

0.00

0.00

2130314

防汛

6.00

0.00

6.00

0.00

0.00

0.00

2130315

抗旱

3.17

0.00

3.17

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

149.00

0.00

149.00

0.00

0.00

0.00

2130504

农村基础设施建设

39.00

0.00

39.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

110.00

0.00

110.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

70.33

60.33

10.00

0.00

0.00

0.00

2130701

对村级公益事业建设的补助

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

60.33

60.33

0.00

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

2140104

公路建设

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

220

自然资源海洋气象等支出

1.68

0.00

1.68

0.00

0.00

0.00

22001

自然资源事务

1.68

0.00

1.68

0.00

0.00

0.00

2200106

自然资源利用与保护

1.68

0.00

1.68

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

92.30

92.30

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

92.30

92.30

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

92.30

92.30

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

120.83

23.23

97.60

0.00

0.00

0.00

22401

应急管理事务

23.23

23.23

0.00

0.00

0.00

0.00

2240106

安全监管

23.23

23.23

0.00

0.00

0.00

0.00

22406

自然灾害防治

97.60

0.00

97.60

0.00

0.00

0.00

2240601

地质灾害防治

97.60

0.00

97.60

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

45.49

0.00

45.49

0.00

0.00

0.00

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

36.17

0.00

36.17

0.00

0.00

0.00

2290401

其他政府性基金安排的支出

36.17

0.00

36.17

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

9.32

0.00

9.32

0.00

0.00

0.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

9.32

0.00

9.32

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位:赤水市复兴镇人民政府本级

2024年度

单位:万元


收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

1,980.92

一、一般公共服务支出

33

1,062.46

1,062.46

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

4,881.32

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

38

2.02

2.02

0.00

0.00


7


七、文化旅游体育与传媒支出

39

17.03

17.03

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

40

295.53

295.53

0.00

0.00


9


九、卫生健康支出

41

46.56

46.56

0.00

0.00


10


十、节能环保支出

42

12.40

12.40

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

43

4,872.63

36.80

4,835.82

0.00


12


十二、农林水支出

44

283.32

283.32

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

45

10.00

10.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

50

1.68

1.68

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

51

92.30

92.30

0.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54

120.83

120.83

0.00

0.00


23


二十三、其他支出

55

45.50

0.00

45.50

0.00


24


二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00


25


二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

6,862.24

本年支出合计

59

6,862.24

1,980.92

4,881.32

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

60

0.00

0.00

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款

29

0.00


61





政府性基金预算财政拨款

30

0.00


62





国有资本经营预算财政拨款

31

0.00


63





总计

32

6,862.24

总计

64

6,862.24

1,980.92

4,881.32

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



非财政拨款收入支出决算总表

公开05表

单位:赤水市复兴镇人民政府本级

2024年度

单位:万元


收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、上级补助收入

1

0.00

一、一般公共服务支出

32

6.17

二、事业收入

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

三、经营收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、附属单位上缴收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

五、其他收入

5

6.17

五、教育支出

36

0.00

其中:本级横向转拨财政款

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

非本级财政拨款

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0.00

事业单位固定资产出租收入

8

0.00

八、社会保障和就业支出

39

0.00


9


九、卫生健康支出

40

0.00


10


十、节能环保支出

41

0.00


11


十一、城乡社区支出

42

0.00


12


十二、农林水支出

43

0.00


13


十三、交通运输支出

44

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00


15


十五、商业服务业等支出

46

0.00


16


十六、金融支出

47

0.00


17


十七、援助其他地区支出

48

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00


19


十九、住房保障支出

50

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

51

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.00


23


二十三、其他支出

54

0.00


24


二十四、债务还本支出

55

0.00


25


二十五、债务付息支出

56

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

6.17

本年支出合计

58

6.17

使用非财政拨款结余(含专用结余)

28

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

29

0.00

年末结转和结余

60

0.00


30



61


总计

31

6.17

总计

62

6.17

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

单位:赤水市复兴镇人民政府本级

2024年度

单位:万元


项目

本年支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

1,980.92

1,523.24

457.68

201

一般公共服务支出

1,062.46

1,062.38

0.08

20101

人大事务

0.28

0.28

0.00

2010108

代表工作

0.28

0.28

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,051.16

1,051.16

0.00

2010301

行政运行

1,051.16

1,051.16

0.00

20105

统计信息事务

3.07

3.07

0.00

2010507

专项普查活动

3.07

3.07

0.00

20106

财政事务

3.87

3.87

0.00

2010699

其他财政事务支出

3.87

3.87

0.00

20129

群众团体事务

0.08

0.00

0.08

2012902

一般行政管理事务

0.08

0.00

0.08

20140

信访事务

4.00

4.00

0.00

2014004

信访业务

4.00

4.00

0.00

206

科学技术支出

2.02

2.02

0.00

20604

技术研究与开发

2.02

2.02

0.00

2060499

其他技术研究与开发支出

2.02

2.02

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

17.04

17.04

0.00

20701

文化和旅游

11.74

11.74

0.00

2070109

群众文化

0.40

0.40

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

11.34

11.34

0.00

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

5.30

5.30

0.00

2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

5.30

5.30

0.00

208

社会保障和就业支出

295.52

164.97

130.55

20802

民政管理事务

0.70

0.70

0.00

2080201

行政运行

0.70

0.70

0.00

20805

行政事业单位养老支出

140.71

140.71

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

98.21

98.21

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

42.50

42.50

0.00

20807

就业补助

19.69

19.69

0.00

2080705

公益性岗位补贴

19.69

19.69

0.00

20810

社会福利

0.06

0.06

0.00

2081001

儿童福利

0.06

0.06

0.00

20811

残疾人事业

3.81

3.81

0.00

2081199

其他残疾人事业支出

3.81

3.81

0.00

20821

特困人员救助供养

130.55

0.00

130.55

2082101

城市特困人员救助供养支出

109.79

0.00

109.79

2082102

农村特困人员救助供养支出

20.76

0.00

20.76

210

卫生健康支出

46.56

46.56

0.00

21007

计划生育事务

0.79

0.79

0.00

2100799

其他计划生育事务支出

0.79

0.79

0.00

21011

行政事业单位医疗

45.77

45.77

0.00

2101101

行政单位医疗

21.87

21.87

0.00

2101102

事业单位医疗

23.90

23.90

0.00

211

节能环保支出

12.40

0.10

12.30

21104

自然生态保护

12.30

0.00

12.30

2110401

生态保护

12.30

0.00

12.30

21105

森林保护修复

0.10

0.10

0.00

2110501

森林管护

0.10

0.10

0.00

212

城乡社区支出

36.81

36.81

0.00

21201

城乡社区管理事务

7.39

7.39

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

7.39

7.39

0.00

21205

城乡社区环境卫生

29.42

29.42

0.00

2120501

城乡社区环境卫生

29.42

29.42

0.00

213

农林水支出

283.33

77.85

205.48

21301

农业农村

17.52

17.52

0.00

2130122

农业生产发展

0.30

0.30

0.00

2130199

其他农业农村支出

17.22

17.22

0.00

21303

水利

46.48

0.00

46.48

2130306

水利工程运行与维护

37.31

0.00

37.31

2130314

防汛

6.00

0.00

6.00

2130315

抗旱

3.17

0.00

3.17

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

149.00

0.00

149.00

2130504

农村基础设施建设

39.00

0.00

39.00

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

110.00

0.00

110.00

21307

农村综合改革

70.33

60.33

10.00

2130701

对村级公益事业建设的补助

10.00

0.00

10.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

60.33

60.33

0.00

214

交通运输支出

10.00

0.00

10.00

21401

公路水路运输

10.00

0.00

10.00

2140104

公路建设

10.00

0.00

10.00

220

自然资源海洋气象等支出

1.68

0.00

1.68

22001

自然资源事务

1.68

0.00

1.68

2200106

自然资源利用与保护

1.68

0.00

1.68

221

住房保障支出

92.30

92.30

0.00

22102

住房改革支出

92.30

92.30

0.00

2210201

住房公积金

92.30

92.30

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

120.83

23.23

97.60

22401

应急管理事务

23.23

23.23

0.00

2240106

安全监管

23.23

23.23

0.00

22406

自然灾害防治

97.60

0.00

97.60

2240601

地质灾害防治

97.60

0.00

97.60

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开07表

单位:赤水市复兴镇人民政府本级

2024年度

单位:万元


人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

1,028.06

302

商品和服务支出

342.96

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

311.47

30201

办公费

72.06

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

221.58

30202

印刷费

2.57

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

93.23

30203

咨询费

0.00

30703

国内债务发行费用

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

30704

国外债务发行费用

0.00

30107

绩效工资

115.19

30205

水费

0.80

310

资本性支出

1.43

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

98.21

30206

电费

18.84

31001

房屋建筑物购建

0.00

30109

职业年金缴费

42.50

30207

邮电费

1.92

31002

办公设备购置

1.43

30110

职工基本医疗保险缴费

45.77

30208

取暖费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

0.00

30209

物业管理费

0.00

31005

基础设施建设

0.00

30112

其他社会保障缴费

7.80

30211

差旅费

2.00

31006

大型修缮

0.00

30113

住房公积金

92.30

30212

因公出国(境)费用

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

5.04

31008

物资储备

0.00

30199

其他工资福利支出

0.00

30214

租赁费

0.00

31009

土地补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

150.79

30215

会议费

0.00

31010

安置补助

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

1.63

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

30302

退休费

0.00

30217

公务接待费

0.11

31012

拆迁补偿

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31013

公务用车购置

0.00

30304

抚恤金

9.98

30224

被装购置费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30305

生活补助

110.93

30225

专用燃料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30306

救济费

0.28

30226

劳务费

175.56

31022

无形资产购置

0.00

30307

医疗费补助

1.55

30227

委托业务费

6.04

31099

其他资本性支出

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

11.77

399

其他支出

0.00

30309

奖励金

19.57

30229

福利费

0.00

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

2.86

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

16.25

39909

经常性赠与

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助

8.47

30240

税金及附加费用

0.00

39910

资本性赠与

0.00




30299

其他商品和服务支出

25.51

39999

其他支出

0.00

人员经费合计

1,178.84

公用经费合计

344.39

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位:赤水市复兴镇人民政府本级

2024年度

单位:万元


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

4,881.32

4,881.32

0.00

4,881.32

0.00

212

城乡社区支出

0.00

4,835.82

4,835.82

0.00

4,835.82

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

4,835.82

4,835.82

0.00

4,835.82

0.00

2120801

征地和拆迁补偿支出

0.00

4,818.25

4,818.25

0.00

4,818.25

0.00

2120814

农业生产发展支出

0.00

17.57

17.57

0.00

17.57

0.00

229

其他支出

0.00

45.49

45.49

0.00

45.49

0.00

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

0.00

36.17

36.17

0.00

36.17

0.00

2290401

其他政府性基金安排的支出

0.00

36.17

36.17

0.00

36.17

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

0.00

9.32

9.32

0.00

9.32

0.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

0.00

9.32

9.32

0.00

9.32

0.00

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位:赤水市复兴镇人民政府本级

2024年度

单位:万元


项目

本年支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

0.00

0.00

0.00






注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。




财政拨款“三公”经费支出决算表

公开10表

单位:赤水市复兴镇人民政府本级

2024年度

单位:万元


预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

5.50

0.00

4.00

0.00

4.00

1.50

2.97

0.00

2.86

0.00

2.86

0.11

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


第三部分 2024年度部门决算

情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

赤水市复兴镇人民政府本级2024年度收入、支出决算总计6,868.41万元。2023年度收入、支出决算总计16,301.58万元。与2023年度相比,减少9,433.17万元,下降57.87 %,主要原因是:2024年度土地出让金征地成本和项目征地款等收支减少。

二、收入决算情况说明

赤水市复兴镇人民政府本级2024年度收入决算合计6,868.41万元。其中:财政拨款收入6,862.24万元,占99.91%;其他收入6.17万元,占0.09%。

三、支出决算情况说明

赤水市复兴镇人民政府本级2024年度支出决算合计6,868.41万元。其中:基本支出1,523.24万元,占22.18%;项目支出5,345.17万元,占77.82%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

赤水市复兴镇人民政府本级2024年度财政拨款收、支决算总计6,862.24万元。2023年度收、支决算总计16,301.58万元。与2023年度相比,减少9,439.34万元,下降57.90 %,主要原因是:2024年度土地出让金征地成本和项目征地款等收支减少。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

赤水市复兴镇人民政府本级2024年度非财政拨款收入决算总计6.17万元。其中:本年收入合计6.17万元,使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

赤水市复兴镇人民政府本级非财政拨款支出决算总计6.17万元。其中:本年支出合计6.17万元,结余分配0.00万元,年末结转结余0.00万元。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

赤水市复兴镇人民政府本级2024年度一般公共预算财政拨款支出合计1,980.92万元,占本年支出合计的28.84%。与2023年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加304.18万元,增长18.14% ,主要原因是:本年上级专项补助资金、非耕地整治经费等支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,980.92万元,主要用于以下方面:

一般公共服务支出(类)1,062.46万元,占53.63%;科学技术(类)2.02万元,占0.10%;文化旅游体育与传媒支出(类)17.03万元,占0.86%;社会保障和就业支出(类)295.53万元,占14.92%;卫生健康支出(类)46.56万元,占2.35%;节能环保支出(类)12.40万元,占0.63%;城乡社区支出(类)36.80万元,占1.86%;农林水支出(类)283.32万元,占14.30%;交通运输支出(类)10.00万元,占0.50%;自然资源海洋气象支出(类)1.68万元,占0.08%;住房保障支出(类)92.30万元,占4.66%;灾害防治及应急管理支出(类)120.83万元,占6.10%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,421.52万元,支出决算为1,980.92万元,完成年初预算的139.35%,其中:

1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)年初预算为0万元,支出决算为0.28万元,决算数为0.28万元预算数为0万元的主要原因是:年初预算未包含专项经费支出。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为1053.98万元,支出决算为1051.16万元,完成年初预算的99.73%。

3.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)年初预算为0万元,支出决算为3.07万元,决算数为3.07万元预算数为0万元的主要原因是:年初预算未包含专项经费支出。

4.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)年初预算为0万元,支出决算为3.87万元,决算数为3.87万元预算数为0万元的主要原因是:年初预算未包含专项经费支出。

5.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为0万元,支出决算为0.08万元,决算数为0.08万元预算数为0万元的主要原因是:年初预算未包含专项经费支出。

6.一般公共服务支出(类)信访事务(款)信访业务(项)年初预算为0万元,支出决算为4.00万元,决算数为4.00万元预算数为0万元的主要原因是:年初预算未包含专项经费支出。

7.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)年初预算为0万元,支出决算为2.02万元,决算数为2.02万元预算数为0万元的主要原因是:年初预算未包含专项经费支出。

8.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)年初预算为0万元,支出决算为0.40万元,决算数为0.40万元预算数的主要原因是:年初预算未包含专项经费支出。

9.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)年初预算为0万元,支出决算为11.34万元,决算数为11.34万元预算数为0万元的主要原因是:年初预算未包含专项经费支出。

10.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)年初预算为0万元,支出决算为5.30万元,决算数为5.30万元预算数为0万元的主要原因是:年初预算未包含专项经费支出。

11.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)年初预算为0万元,支出决算为0.70万元,决算数为0.70万元预算数为0万元的主要原因是:年初预算未包含专项经费支出。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为96.57万元,支出决算为98.21万元,完成年初预算的101.7%,决算数大于预算数的主要原因是:年初预算人员经费按照上年年底人数进行预算,2024年招考录用工作人员,增加了人员经费。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为39.51万元,支出决算为42.50万元,完成年初预算的107.57%,决算数大于预算数的主要原因是:年初预算数是本年度退休人员,2024年1名单位职工因病去世缴纳职业年金未在年初预算之内。

14.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)年初预算为19.69万元,支出决算为19.69万元,完成年初预算的100%。

15.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)年初预算为0万元,支出决算为0.06万元,决算数为0.06万元预算数为0万元的主要原因是:年初预算未包含专项经费支出。

16.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)年初预算为0万元,支出决算为3.81万元,决算数为3.81万元预算数为0万元的主要原因是:年初预算未包含专项经费支出。

17.社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)城市特困人员救助供养支出(项)年初预算为0万元,支出决算为109.79万元,决算数为109.79万元预算数为0万元的主要原因是:年初预算未包含专项经费支出。

18.社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)年初预算为0万元,支出决算为20.76万元,决算数为20.76万元预算数为0万元的主要原因是:年初预算未包含专项经费支出。

19.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)年初预算为0万元,支出决算为0.79万元,决算数为0.79万元预算数为0万元的主要原因是:年初预算未包含专项经费支出。

20.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为22.83万元,支出决算为21.87万元,完成年初预算的95.8%。

21.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为24.80万元,支出决算为23.90万元,完成年初预算的96.37%。

22.节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项)年初预算为0万元,支出决算为12.30万元,决算数为12.30万元预算数为0万元的主要原因是:年初预算未包含专项经费支出。

23.节能环保支出(类)森林保护修复(款)森林管护(项)年初预算为0万元,支出决算为0.10万元,决算数为0.10万元预算数为0万元的主要原因是:年初预算未包含专项经费支出。

24.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)年初预算为0万元,支出决算为7.39万元,决算数为7.39万元预算数为0万元的主要原因是:年初预算未包含专项经费支出。

25.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)年初预算为30万元,支出决算为29.42万元,完成年初预算的98.07%。

26.农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)年初预算为0万元,支出决算为0.30万元,决算数为0.30万元预算数为0万元的主要原因是:年初预算未包含专项经费支出。

27.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)年初预算为0万元,支出决算为17.22万元,决算数为17.22万元预算数为0万元的主要原因是:年初预算未包含专项经费支出。

28.农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)年初预算为0万元,支出决算为37.31万元,决算数为37.31万元预算数为0万元的主要原因是:年初预算未包含专项经费支出。

29.农林水支出(类)水利(款)防汛(项)年初预算为0万元,支出决算为6.00万元,决算数为6.00万元预算数为0万元的主要原因是:年初预算未包含专项经费支出。

30.农林水支出(类)水利(款)抗旱(项)年初预算为0万元,支出决算为3.17万元,决算数为3.17万元预算数为0万元的主要原因是:年初预算未包含专项经费支出。

31.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)年初预算为0万元,支出决算为39.00万元,决算数为39.00万元预算数为0万元的主要原因是:年初预算未包含专项经费支出。

32.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)年初预算为0万元,支出决算为110.00万元,决算数为110.00万元预算数为0万元的主要原因是:年初预算未包含专项经费支出。

33.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)年初预算为0万元,支出决算为10.00万元,决算数为10.00万元预算数为0万元的主要原因是:年初预算未包含专项经费支出。

34.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)年初预算为43.08万元,支出决算为60.33万元,完成年初预算的140.04%,决算数大于预算数的主要原因是:决算数包含了不是年初预算的上级补助专项经费支出。

35.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)年初预算为0万元,支出决算为10.00万元,决算数为10.00万元预算数为0万元的主要原因是:年初预算未包含专项经费支出。

36.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项)年初预算为0万元,支出决算为1.68万元,决算数为1.68万元预算数为0万元的主要原因是:年初预算未包含专项经费支出。

37.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为91.05万元,支出决算为92.30万元,完成年初预算的101.37%,决算数大于预算数的主要原因是:年初预算人员经费按照上年年底人数进行预算,2024年招考录用工作人员,增加了人员经费。

38.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)年初预算为0万元,支出决算为23.23万元,决算数为23.23万元预算数为0万元的主要原因是:年初预算未包含专项经费支出。

39.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)地质灾害防治(项)年初预算为0万元,支出决算为97.60万元,决算数为97.60万元预算数为0万元的主要原因是:年初预算未包含专项经费支出

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

赤水市复兴镇人民政府本级2024年度一般公共预算财政拨款基本支出合计1,523.24万元,其中:

(一)人员经费:1,178.84万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助等。

(二)公用经费:344.39万元,主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会费、公务车运行维护费、其他商品和服务支出等。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

赤水市复兴镇人民政府本级2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入4,881.32万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入14,624.06万元。与2023年度相比,减少9,742.74万元,下降66.62 %.主要原因是:2024年度土地出让金征地成本和项目征地款等收入减少。

赤水市复兴镇人民政府本级2024年度政府性基金预算财政拨款本年支出4,881.32万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年支出14,624.06万元。与2023年度相比,减少9,742.74万元,下降66.62%,主要原因是:2024年度土地出让金征地成本和项目征地款等支出减少。

九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明

赤水市复兴镇人民政府本级2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.78万元。与2023年度相比减少0.78万元,下降100.00 %,主要原因是:2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

赤水市复兴镇人民政府本级2024年“三公”经费财政拨款支出预算为5.50万元,“三公”经费财政拨款支出决算为2.97万元,完成预算数的53.91%。支出决算较上年增加0.29万元,增长10.63%,主要原因是:上年“三公”经费未及时支付,导致该项支出较少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费预算0.00万元,支出决算0.00万元,完成预算的0.00%;与上一年相比,支出决算较上年持平。

2.公务用车购置及运行维护费预算4.00万元,支出决算2.86万元,完成预算的71.50%;与上一年相比,支出决算较上年增加0.18万元,增长6.72%,主要原因是:上年公务车运行维护费未及时支付,导致该项支出较少。

其中:公务用车购置费0.00万元,2024年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费2.86万元,主要用于: 截至2024年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费预算1.50万元,支出决算0.11万元,完成预算的7.33%;与上一年相比,支出决算较上年增加0.11万元,主要原因是:上年无公务接待,本年国内接待1批次,产生费用0.11万元。

国内接待费支出0.11万元,主要是。2024年本单位国内公务接待1批次,12人次。

国(境)外接待费支出0.00万元,主要是。2024年本单位国(境)外公务接待0批次,0人次。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

赤水市复兴镇人民政府本级2024年度机关运行经费支出344.39万元。与2023年相比增加73.95万元,增长27.35%。主要原因是:本年度上级对运行经费进行了补助。

(二)政府采购支出情况

赤水市复兴镇人民政府本级2024年度无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况

截至2024年12月31日,赤水市复兴镇人民政府本级共有车辆7辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车5辆、其他用车主要包括。单价100万元以上的设备0台(套)。

十二、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求,赤水市复兴镇人民政府本级组织对2024年度整体支出和项目支出开展了绩效自评工作,绩效自评覆盖率达到100%。

见附件(一)

(二)项目支出绩效自评结果

见附件(二)


第四部分 名词解释


一、财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位 按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金 额,以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十六、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


第五部分 附件

2024年部门整体支出绩效自评表.rar

2024年度项目支出绩效目标自评表.rar



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