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来源: 发布日期: 2025-09-28 10:02:57 文章字号:小 中 大
| 信息分类 | 财政决算 | 发文日期 | 2025-09-28 10:02:57 | 公开日期 | |
| 文件编号 | 公开时限 | 长期公开 | 文件有效性 | 是 | |
| 发布机构 | 公开形式 | 网站 | |||
| 公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向社会 | ||
| 公开程序 | 部门编制,经办公室审核后公开 | ||||
目录
第一部分赤水市长期镇人民政府本级概述1
一、部门职责1
二、机构设置3
第二部分2024年度部门决算表4
一、收入支出决算总表4
二、收入决算表5
三、支出决算表7
四、财政拨款收入支出决算总表9
五、非财政拨款收入支出决算总表10
六、一般公共预算财政拨款支出决算表11
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表14
十、财政拨款“三公”经费支出决算表14
第三部分2024年度部门决算情况说明15
一、收入支出决算总体情况说明15
二、收入决算情况说明15
三、支出决算情况说明15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明15
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明15
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明16
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明21
九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明22
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明22
十一、其他重要事项的情况说明23
十二、预算绩效情况说明24
第四部分名词解释26
第五部分:附件
第一部分 赤水市长期镇人民政府本级概述
赤水市长期镇人民政府本级的主要职责是:贯彻执行党和国家的各项方针政策和法律法规,以及上级党委、政府和镇党委的决定、决议;制定辖区经济和社会发展规划并组织实施,开展营商环境建设工作;领导和管理经济、文化旅游、教育、科技、卫生健康和市场监管等行政事务工作;加大科技投入,为推进创新驱动发展提供保障;负责本级财政,协调税收征收和管理等工作;制定并组织实施村镇建设规划和公共服务设施规划,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护;负责农业农村、林业、水务等工作,负责易地扶贫搬迁后续扶持发展,实施乡村振兴战略;负责辖区社会治安综合治理和安全生产工作,做好法治政府建设、法治宣传、人民调解,接待人民群众来信来访;做好综合行政执法、防汛抗旱、防灾减灾、抢险救援等工作;负责辖区民政、民族宗教、残联、劳动就业、社会保障、退役军人事务等工作;完成市委、市政府交办的其他任务。
赤水市长期镇党务政务服务中心宗旨和业务范围:宗旨是为辖区党务政务服务、便民服务、本级财政等提供保障。业务范围是承担本辖区内相关党务政务服务,以及社会保障、住房保障、养老助残等直接面向群众和驻区单位、企业的便民服务工作;负责政府日常财务管理、资产管理、预决算编制、资金管理、涉农补贴、村级财务管理等具体事务性工作;做好退役军人服务相关事务性工作;协调社会服务资源,提供文化、教育、体育等各种便民服务。
赤水市长期镇农业农村综合服务中心宗旨和业务范围:宗旨是为农业农村、林业、水务、村镇建设等提供服务保障。业务范围是负责农业农村、乡村振兴、生态移民等具体事务性工作;负责农村土地承包经营及承包经营合同管理,以及农村宅基地监督管理等服务保障工作;负责农村集体资产管理、农村集体产权制度改革、农民负担管理的指导监督等服务保障工作;负责基本农田保护、农业机械化、农田水利建设、农业技术推广、农产品质量安全、农业种植养殖、畜牧兽医、重大动物疫病防控等相关事务性工作;协助做好农村财务审计和农村经济统计等工作;负责辖区内林地权属、林地使用、森林资源、野生动物保护、森林防火、林业技能推广、绿化等具体事务性工作;负责饮水安全、防汛抗旱、水利技术推广等具体事务性工作;承担村镇建设、交通运输、生态环保等具体事务性工作。
赤水市长期镇综合治理服务中心宗旨和业务范围:宗旨是为辖区社会治理和安全稳定等提供服务保障。业务范围是承担矛盾纠纷预防化解工作,负责网格化服务管理信息、群众来信来访、村级上报等各类事件的统一接收、按责转办、督促落实、数据统计等工作,承担“12345”相关工作;负责配合处置、应对应急突发事件;承担社会治安综合治理等相关的事务性、辅助性工作;协助开展安全生产、消防安全等工作。
赤水市长期镇综合执法队宗旨和业务范围:宗旨是做好辖区内综合行政执法工作。业务范围是依法依规开展执法工作,行使法律法规明确乡镇承担的行政执法权限,行使依法委托或交由乡镇承担的行政执法权限。
赤水市长期镇人民政府本级2024年度部门决算编制范围的单位包括:行政部门1个,为赤水市长期镇人民政府;下属事业单位为4个,分别为:赤水市长期镇党务政务服务中心、赤水市长期镇农业农村综合服务中心、赤水市长期镇综合治理服务中心、赤水市长期镇综合执法队。
第二部分 2024年度部门决算表
|
公开01表 | ||
|
单位:赤水市长期镇人民政府本级 |
2024年度 |
单位:万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,709.06 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
984.88 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
1,212.26 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.72 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
7.98 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
249.01 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
43.21 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
12.30 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
1,176.71 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
262.96 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
2.68 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
82.76 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
27.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
71.10 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
2,921.33 |
本年支出合计 |
58 |
2,921.33 |
|
使用非财政拨款结余(含专用结余) |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
2,921.33 |
总计 |
62 |
2,921.33 |
|
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
单位:赤水市长期镇人民政府本级 |
2024年度 |
单位:万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
2,921.33 |
2,921.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
984.87 |
984.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20101 |
人大事务 |
0.21 |
0.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010108 |
代表工作 |
0.21 |
0.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
981.81 |
981.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
981.81 |
981.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20105 |
统计信息事务 |
1.24 |
1.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010507 |
专项普查活动 |
1.24 |
1.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20138 |
市场监督管理事务 |
1.61 |
1.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013801 |
行政运行 |
1.61 |
1.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
206 |
科学技术支出 |
0.72 |
0.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20604 |
技术研究与开发 |
0.72 |
0.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
0.72 |
0.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
7.98 |
7.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20701 |
文化和旅游 |
7.98 |
7.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
7.98 |
7.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
249.00 |
249.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20802 |
民政管理事务 |
0.93 |
0.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080201 |
行政运行 |
0.93 |
0.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
87.19 |
87.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
87.19 |
87.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20807 |
就业补助 |
10.18 |
10.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
10.18 |
10.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20811 |
残疾人事业 |
5.21 |
5.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081105 |
残疾人就业 |
1.46 |
1.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
3.75 |
3.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
145.49 |
145.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
91.00 |
91.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
54.49 |
54.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
43.21 |
43.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21007 |
计划生育事务 |
1.01 |
1.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
1.01 |
1.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
42.20 |
42.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
19.38 |
19.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
22.82 |
22.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
12.30 |
12.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21104 |
自然生态保护 |
12.30 |
12.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110401 |
生态保护 |
12.30 |
12.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
1,176.71 |
1,176.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
3.44 |
3.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
3.44 |
3.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
32.11 |
32.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
32.11 |
32.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1,141.16 |
1,141.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
1,032.26 |
1,032.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
108.90 |
108.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
262.96 |
262.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21301 |
农业农村 |
15.05 |
15.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
15.05 |
15.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21303 |
水利 |
14.40 |
14.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
13.92 |
13.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130315 |
抗旱 |
0.48 |
0.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
114.64 |
114.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
36.00 |
36.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130599 |
其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
78.64 |
78.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
118.87 |
118.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
118.87 |
118.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
2.68 |
2.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22001 |
自然资源事务 |
2.68 |
2.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
2.68 |
2.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
82.76 |
82.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
82.76 |
82.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
82.76 |
82.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
27.00 |
27.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22401 |
应急管理事务 |
27.00 |
27.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240106 |
安全监管 |
27.00 |
27.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
71.11 |
71.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
70.17 |
70.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2290401 |
其他政府性基金安排的支出 |
70.17 |
70.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.94 |
0.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
0.94 |
0.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
单位:赤水市长期镇人民政府本级 |
2024年度 |
单位:万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
2,921.33 |
1,555.61 |
1,365.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
984.87 |
983.42 |
1.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20101 |
人大事务 |
0.21 |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010108 |
代表工作 |
0.21 |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
981.81 |
981.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
981.81 |
981.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20105 |
统计信息事务 |
1.24 |
0.00 |
1.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010507 |
专项普查活动 |
1.24 |
0.00 |
1.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20138 |
市场监督管理事务 |
1.61 |
1.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013801 |
行政运行 |
1.61 |
1.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
206 |
科学技术支出 |
0.72 |
0.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20604 |
技术研究与开发 |
0.72 |
0.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
0.72 |
0.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
7.98 |
0.00 |
7.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20701 |
文化和旅游 |
7.98 |
0.00 |
7.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
7.98 |
0.00 |
7.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
249.00 |
249.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20802 |
民政管理事务 |
0.93 |
0.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080201 |
行政运行 |
0.93 |
0.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
87.19 |
87.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
87.19 |
87.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20807 |
就业补助 |
10.18 |
10.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
10.18 |
10.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20811 |
残疾人事业 |
5.21 |
5.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081105 |
残疾人就业 |
1.46 |
1.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
3.75 |
3.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
145.49 |
145.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
91.00 |
91.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
54.49 |
54.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
43.21 |
43.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21007 |
计划生育事务 |
1.01 |
1.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
1.01 |
1.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
42.20 |
42.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
19.38 |
19.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
22.82 |
22.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
12.30 |
0.00 |
12.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21104 |
自然生态保护 |
12.30 |
0.00 |
12.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110401 |
生态保护 |
12.30 |
0.00 |
12.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
1,176.71 |
35.55 |
1,141.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
3.44 |
3.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
3.44 |
3.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
32.11 |
32.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
32.11 |
32.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1,141.16 |
0.00 |
1,141.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
1,032.26 |
0.00 |
1,032.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
108.90 |
0.00 |
108.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
262.96 |
133.92 |
129.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21301 |
农业农村 |
15.05 |
15.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
15.05 |
15.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21303 |
水利 |
14.40 |
0.00 |
14.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
13.92 |
0.00 |
13.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130315 |
抗旱 |
0.48 |
0.00 |
0.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
114.64 |
0.00 |
114.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
36.00 |
0.00 |
36.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130599 |
其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
78.64 |
0.00 |
78.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
118.87 |
118.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
118.87 |
118.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
2.68 |
0.00 |
2.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22001 |
自然资源事务 |
2.68 |
0.00 |
2.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
2.68 |
0.00 |
2.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
82.76 |
82.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
82.76 |
82.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
82.76 |
82.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
27.00 |
27.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22401 |
应急管理事务 |
27.00 |
27.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240106 |
安全监管 |
27.00 |
27.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
71.11 |
0.00 |
71.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
70.17 |
0.00 |
70.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2290401 |
其他政府性基金安排的支出 |
70.17 |
0.00 |
70.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.94 |
0.00 |
0.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
0.94 |
0.00 |
0.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
单位:赤水市长期镇人民政府本级 |
2024年度 |
单位:万元 |
|
收 入 |
支 出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,709.06 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
984.88 |
984.88 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
1,212.26 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.72 |
0.72 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
7.98 |
7.98 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
249.01 |
249.01 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
43.21 |
43.21 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
12.30 |
12.30 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
1,176.71 |
35.55 |
1,141.16 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
262.96 |
262.96 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
2.68 |
2.68 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
82.76 |
82.76 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
27.00 |
27.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
71.10 |
0.00 |
71.10 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
2,921.33 |
本年支出合计 |
59 |
2,921.33 |
1,709.06 |
1,212.26 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
总计 |
32 |
2,921.33 |
总计 |
64 |
2,921.33 |
1,709.06 |
1,212.26 |
0.00 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
非财政拨款收入支出决算总表
|
公开05表 | ||
|
单位:赤水市长期镇人民政府本级 |
2024年度 |
单位:万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、上级补助收入 |
1 |
0.00 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、事业收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、经营收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、附属单位上缴收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、其他收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
其中:本级横向转拨财政款 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
非本级财政拨款 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
事业单位固定资产出租收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
0.00 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
0.00 |
本年支出合计 |
58 |
0.00 |
|
使用非财政拨款结余(含专用结余) |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
0.00 |
总计 |
62 |
0.00 |
|
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开06表 | ||
|
单位:赤水市长期镇人民政府本级 |
2024年度 |
单位:万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
1,709.06 |
1,555.61 |
153.45 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
984.87 |
983.42 |
1.45 | ||
|
20101 |
人大事务 |
0.21 |
0.00 |
0.21 | ||
|
2010108 |
代表工作 |
0.21 |
0.00 |
0.21 | ||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
981.81 |
981.81 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
981.81 |
981.81 |
0.00 | ||
|
20105 |
统计信息事务 |
1.24 |
0.00 |
1.24 | ||
|
2010507 |
专项普查活动 |
1.24 |
0.00 |
1.24 | ||
|
20138 |
市场监督管理事务 |
1.61 |
1.61 |
0.00 | ||
|
2013801 |
行政运行 |
1.61 |
1.61 |
0.00 | ||
|
206 |
科学技术支出 |
0.72 |
0.72 |
0.00 | ||
|
20604 |
技术研究与开发 |
0.72 |
0.72 |
0.00 | ||
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
0.72 |
0.72 |
0.00 | ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
7.98 |
0.00 |
7.98 | ||
|
20701 |
文化和旅游 |
7.98 |
0.00 |
7.98 | ||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
7.98 |
0.00 |
7.98 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
249.00 |
249.00 |
0.00 | ||
|
20802 |
民政管理事务 |
0.93 |
0.93 |
0.00 | ||
|
2080201 |
行政运行 |
0.93 |
0.93 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
87.19 |
87.19 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
87.19 |
87.19 |
0.00 | ||
|
20807 |
就业补助 |
10.18 |
10.18 |
0.00 | ||
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
10.18 |
10.18 |
0.00 | ||
|
20811 |
残疾人事业 |
5.21 |
5.21 |
0.00 | ||
|
2081105 |
残疾人就业 |
1.46 |
1.46 |
0.00 | ||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
3.75 |
3.75 |
0.00 | ||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
145.49 |
145.49 |
0.00 | ||
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
91.00 |
91.00 |
0.00 | ||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
54.49 |
54.49 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
43.21 |
43.21 |
0.00 | ||
|
21007 |
计划生育事务 |
1.01 |
1.01 |
0.00 | ||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
1.01 |
1.01 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
42.20 |
42.20 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
19.38 |
19.38 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
22.82 |
22.82 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
12.30 |
0.00 |
12.30 | ||
|
21104 |
自然生态保护 |
12.30 |
0.00 |
12.30 | ||
|
2110401 |
生态保护 |
12.30 |
0.00 |
12.30 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
35.55 |
35.55 |
0.00 | ||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
3.44 |
3.44 |
0.00 | ||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
3.44 |
3.44 |
0.00 | ||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
32.11 |
32.11 |
0.00 | ||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
32.11 |
32.11 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
262.96 |
133.92 |
129.04 | ||
|
21301 |
农业农村 |
15.05 |
15.05 |
0.00 | ||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
15.05 |
15.05 |
0.00 | ||
|
21303 |
水利 |
14.40 |
0.00 |
14.40 | ||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
13.92 |
0.00 |
13.92 | ||
|
2130315 |
抗旱 |
0.48 |
0.00 |
0.48 | ||
|
21305 |
巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
114.64 |
0.00 |
114.64 | ||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
36.00 |
0.00 |
36.00 | ||
|
2130599 |
其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
78.64 |
0.00 |
78.64 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
118.87 |
118.87 |
0.00 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
118.87 |
118.87 |
0.00 | ||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
2.68 |
0.00 |
2.68 | ||
|
22001 |
自然资源事务 |
2.68 |
0.00 |
2.68 | ||
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
2.68 |
0.00 |
2.68 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
82.76 |
82.76 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
82.76 |
82.76 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
82.76 |
82.76 |
0.00 | ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
27.00 |
27.00 |
0.00 | ||
|
22401 |
应急管理事务 |
27.00 |
27.00 |
0.00 | ||
|
2240106 |
安全监管 |
27.00 |
27.00 |
0.00 | ||
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
公开07表 | ||
|
单位:赤水市长期镇人民政府本级 |
2024年度 |
单位:万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
954.70 |
302 |
商品和服务支出 |
325.88 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
289.42 |
30201 |
办公费 |
199.82 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
189.53 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
98.67 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
106.37 |
30205 |
水费 |
1.80 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
87.19 |
30206 |
电费 |
23.08 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
42.20 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
58.55 |
30211 |
差旅费 |
16.80 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
82.76 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.84 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
275.03 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.73 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
29.24 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
234.27 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
33.53 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
9.87 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
5.55 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
15.68 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
11.52 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
18.18 |
39999 |
其他支出 |
0.00 | |||
|
人员经费合计 |
1,229.73 |
公用经费合计 |
325.88 | |||||
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
|
公开08表 | ||
|
单位:赤水市长期镇人民政府本级 |
2024年度 |
单位:万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | ||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
| 合计 |
0.00 |
1,212.26 |
1,212.26 |
0.0 |
1,212.26 |
0.00 | ||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
1,141.16 |
1,141.16 |
0.00 |
1,141.16 |
0.00 | |||||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
1,141.16 |
1,141.16 |
0.00 |
1,141.16 |
0.00 | |||||||||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
0.00 |
1,032.26 |
1,032.26 |
0.00 |
1,032.26 |
0.00 | |||||||||
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
0.00 |
108.90 |
108.90 |
0.00 |
108.90 |
0.00 | |||||||||
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
71.11 |
71.11 |
0.00 |
71.11 |
0.00 | |||||||||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
70.17 |
70.17 |
0.00 |
70.17 |
0.00 | |||||||||
|
2290401 |
其他政府性基金安排的支出 |
0.00 |
70.17 |
70.17 |
0.00 |
70.17 |
0.00 | |||||||||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
0.94 |
0.94 |
0.00 |
0.94 |
0.00 | |||||||||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
0.00 |
0.94 |
0.94 |
0.00 |
0.94 |
0.00 | |||||||||
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
||||||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开09表 | ||
|
单位:赤水市长期镇人民政府本级 |
2024年度 |
单位:万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||
|
公开10表 | ||
|
单位:赤水市长期镇人民政府本级 |
2024年度 |
单位:万元 |
|
预算数 |
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合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
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公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
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5.55 |
0.00 |
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注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 2024年度部门决算
一、收入支出决算总体情况说明
赤水市长期镇人民政府本级2024年度收入、支出决算总计2,921.33万元。2023年度收入、支出决算总计1,668.36万元。与2023年度相比,增加1,252.97万元,增长75.10%,主要原因是项目支出增加。
赤水市长期镇人民政府本级2024年度收入决算合计2,921.33万元。其中:财政拨款收入2,921.33万元,占100.00%。
赤水市长期镇人民政府本级2024年度支出决算合计2,921.33万元。其中:基本支出1,555.61万元,占53.25%;项目支出1,365.72万元,占46.75%。
赤水市长期镇人民政府本级2024年度财政拨款收、支决算总计2,921.33万元。2023年度收、支决算总计1,659.52万元。与2023年度相比,增加1,261.81万元,增长76.03%,主要原因是项目支出增加。
赤水市长期镇人民政府本级2024年度非财政拨款收入决算总计0.00万元。其中:本年收入合计0.00万元,使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,年初结转和结余0.00万元。赤水市长期镇人民政府本级非财政拨款支出决算总计0.00万元。其中:本年支出合计0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转结余0.00万元。
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
赤水市长期镇人民政府本级2024年度一般公共预算财政拨款支出合计1,709.06万元,占本年支出合计的58.50%。与2023年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加83.21万元,增长5.12%,主要原因是人员经费增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1,709.06万元,主要用于以下方面:
一般公共服务支出(类)984.88万元,占57.63%;科学技术(类)0.72万元,占0.04%;文化旅游体育与传媒支出(类)7.98万元,占0.47%;社会保障和就业支出(类)249.01万元,占14.57%;卫生健康支出(类)43.21万元,占2.53%;节能环保支出(类)12.30万元,占0.72%;城乡社区支出(类)35.55万元,占2.08%;农林水支出(类)262.96万元,占15.39%;自然资源海洋气象支出(类)2.68万元,占0.16%;住房保障支出(类)82.76万元,占4.84%;灾害防治及应急管理支出(类)27.00万元,占1.58%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,824.15万元,支出决算为1,709.06万元,完成年初预算的93.69%,其中:
1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)年初预算为0.21万元,支出决算为0.21万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。
2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为1096.90万元,支出决算为981.81万元,完成年初预算的89.51%,决算数小于预算数的主要原因是:严格贯彻落实党政机关过“紧日子”的有关要求,加强管理,厉行节约,严格控制经费支出。
3.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)年初预算为1.24万元,支出决算为1.24万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。
4.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项)年初预算为1.61万元,支出决算为1.61万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。
5.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)年初预算为0.72万元,支出决算为0.72万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。
6.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)预算数为7.98万元,支出决算为7.98万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。
7.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)年初预算为0.93万元,支出决算为0.93万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。
8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为87.19万元,支出决算为87.19万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。
9.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)年初预算为10.18万元,支出决算为10.18万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。
10.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项)年初预算为1.46万元,支出决算为1.46万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。
11.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)年初预算为3.75万元,支出决算为3.75万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。
12.社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)城市特困人员救助供养支出(项)年初预算为91.00万元,支出决算为91.00万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。
13.社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)年初预算为54.49万元,支出决算为54.49万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。
14.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)年初预算为1.01万元,支出决算为1.01万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。
15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为19.38万元,支出决算为19.38万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。
16.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为22.82万元,支出决算为22.82万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。
17.节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项)年初预算为12.30万元,支出决算为12.30万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。
18.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)年初预算为3.44万元,支出决算为3.44万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。
19.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)年初预算为32.11万元,支出决算为32.11万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。
20.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)年初预算为15.05万元,支出决算为15.05万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。
21.农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)年初预算为13.92万元,支出决算为13.92万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。
22.农林水支出(类)水利(款)抗旱(项)年初预算为0.48万元,支出决算为0.48万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。
23.农林水支出(类)巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)年初预算为36.00万元,支出决算为36.00万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。
24.农林水支出(类)巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)年初预算为78.64万元,支出决算为78.64万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。
25.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)年初预算为118.87万元,支出决算为118.87万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。
26.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项)年初预算为2.68万元,支出决算为2.68万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。
27.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为82.76万元,支出决算为82.76万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。
28.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)年初预算为27.00万元,支出决算为27.00万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。
赤水市长期镇人民政府本级2024年度一般公共预算财政拨款基本支出合计1,555.61万元,其中:
(一)人员经费:1,229.73万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
(二)公用经费:325.88万元,主要包括办公费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
赤水市长期镇人民政府本级2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入1,212.26万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入33.67万元。与2023年度相比,增加1,178.59万元,增长3500.42%。主要原因是项目支出增加。
赤水市长期镇人民政府本级2024年度政府性基金预算财政拨款本年支出1,212.26万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年支出33.67万元。与2023年度相比,增加1,178.26万元,增长3500.42%,主要原因是项目支出增加(征地补偿款等费用支出)。
2024年度政府性基金预算财政拨款支出主要用于以下方面:征地和拆迁补偿支出1032.26万元,占85.15%;农业生产发展支出108.90万元,占8.98%;其他政府性基金安排的支出70.17万元,占5.79%;用于社会福利的彩票公益金支出0.94万元,占0.08%。
赤水市长期镇人民政府本级2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。与2023年度相比持平。
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
赤水市长期镇人民政府本级2024年“三公”经费财政拨款支出预算为8.02万元,“三公”经费财政拨款支出决算为5.55万元,完成预算数的69.21%。支出决算较上年减少9.44万元,下降62.97%。主要原因是:严格贯彻落实党政机关过“紧日子”的有关要求,加强管理,厉行节约,严控“三公”经费支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费预算0.00万元,支出决算0.00万元,完成预算的0.00%;与上一年相比,支出决算较上年持平;2024年本单位组织的出国团0个,出国团0人次。
2.公务用车购置及运行维护费预算5.55万元,支出决算5.55万元,完成预算的100.00%;与上一年相比,支出决算较上年减少6.97万元,下降55.67%。 决算数较上年减少的主要原因是2023年开展巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴、耕地保护工作等增加公车使用频率,支付2022年度应付未付公车油费等,2024年度厉行节约,从严控制公务用车经费开支。其中:公务用车购置费0.00万元,2024年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费5.55万元,主要用于公务车维修、维护等;截至2024年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
3.公务接待费预算2.47万元,支出决算0.00万元,完成预算的0.00%;与上一年相比,支出决算较上年减少2.47万元,下降100.00%。决算数小于预算数的主要原因是缩减相关开支,严格把控公务接待活动支出;决算数较上年减少的主要原因是严格把控公务接待活动支出,加强管理,大多数公务接待改在政府食堂开展。国内接待费支出0.00万元。2024年本单位国内公务接待0批次,0人次。国(境)外接待费支出0.00万元。2024年本单位国(境)外公务接待0批次,0人次。
(一)机关运行经费支出情况
赤水市长期镇人民政府本级2024年度机关运行经费支出325.88万元。与2023年相比增加20.85万元,增长6.84%。主要原因是机关发展需要,办公费增多。
(二)政府采购支出情况
赤水市长期镇人民政府本级2024年政府采购支出总额180.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出180.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。
(三)国有资产占用情况
截至2024年12月31日,赤水市长期镇人民政府本级共有车辆7辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆、其他用车主要包括。单价100万元以上的设备0台(套)。
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求,赤水市长期镇人民政府本级组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作,对2个项目进行了绩效自评,涉及资金81.00万元,自评覆盖率达到100%。
(二)项目支出绩效自评结果
根据项目支出绩效评价指标体系,项目支出绩效指标执行情况为良好,自评结论为良好。赤水市长期镇人民政府2024年项目支出绩效自评表详见附件。
(三)部分重点项目绩效评价结果
根据部门整体支出绩效评价指标体系,部门整体支出绩效指标执行情况为良好,自评结论为良好。赤水市长期镇人民政府2024年部门整体支出绩效自评表详见附件。
一、财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位 按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金 额,以及使用专用结余安排支出的金额。
八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十六、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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赤水市住房和城乡建设局本级2024年度部门决算公开报告
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